当前位置:首页 > 集团新闻

开展财务及内控制度执行情况专项检查

2017/7/25 11:02:09

             2017年6月30日至7月20日,由公司财务部组织财务相关人员,对公司所属各分子公司财务、预算、税务和内控制度等执行情况进行了专项检查。

    在听取相关单位工作汇报并检查账务处理后,检查组指出,各分子公司在加强内部管理机制,建立健全各项内部管理制度上,经过一段时间的执行情况看,在财务制度建设上有了较大进步,逐步做到有章可循、规范管理。针对目前公司的中心工作,并结合此次财务及内控制度执行情况检查,检查组要求,一是严格加强基础工作,加大财务及内控制度的执行力度,做到有章可循;二是建立自查责任制,定期或不定期开展自查工作;三是加强业务指导和监督检查,促进规范管理。四是要对照问题,积极整改。各单位要针对存在的不足认真进行梳理和整改。认真对照检查中发现的问题,能整改的,立即整改,不能马上整改的,制定整改计划和措施,分期分批整改;五是要不断加强信息交流,探索优化管理的新思路,促进公司财务管理规范、健康发展。

   检查组通过检查认为,公司充分发挥财务及内控制度的监督和管理职能,加强涉税风险控制,认真贯彻落实预算审批制度,逐步建立和完善了本单位财务及内部控制体系。/张国雄 图/乌格勒

 

  • 公司概况
  • 企业介绍
  • 发展历程
  • 领导班子
  • 组织机构
  • 新闻中心
  • 市政务要闻
  • 集团新闻
  • 业务发展
  • 供热板块
  • 燃气板块
  • 房地产板块
  • 物流板块
  • 企业文化
  • 企业理念
  • 职工文苑
  • 企业风采
  • 企业荣誉
  • 版权所有2022 呼和浩特市城市燃气热力集团有限公司     蒙ICP备17004749号-2     友情连接:呼和浩特市国有资产监督管理委员会