为提高内部审计质量和效率,防范化解经营风险,发挥内部审计监督评价作用,2023年12月底,城市燃热集团纪检监察审计室完成了2023年度燃气热力子公司欧行投资建设项目燃煤锅炉“煤改气”跟踪审计、农村散烧燃煤治理“煤改气、煤改电”代建项目专项审查、2023年度“三公经费”专项审计和2023年度内部控制建设与执行情况审计等四个内部审计项目。
本次审计督导工作于2023年5月开始,为确保审计程序的合法性和合规性,确保审计方法的规范化和专业化,集团严格确定审计范围、内容和重点,通过现场检查、座谈交流、查阅资料、抽样检验等方式对燃气热力子公司的四个项目进行了内部审计,对审计发现问题进行逐一核查、全面梳理和分析,促进了燃气热力公司内部管理的提升和规章制度的完善。
下一步,集团公司将继续优化审计模式,持续加强对分、子公司的内部审计监督和检查,加强审计质量和效果的控制,确保审计程序的合法性和合规性,确保审计工作的准确性和有效性,推动公司健康稳定发展。