4月3日,集团公司正式启动2026年度内部审计工作。本年度审计工作继续聚焦经济责任、清算合规、基建项目等重点领域,深入核查程序合规性、资金使用效益及制度执行情况,以审计监督推动管理漏洞整改与风险隐患化解,为集团高质量发展筑牢防线。
审计工作将聚焦主责主业,就领导干部经济责任履行情况进行客观评价;注销企业开展清算审计,强化合规管理;基建项目实施全过程监督,确保程序合规、资金规范使用。同时,通过内控检查查找管理漏洞,提出改进建议,促进制度完善。
集团公司审计人员将持续发挥“监督保障+价值赋能”作用,严格把控审计质量,强化成果转化应用,以专业化、规范化审计助力集团进一步提升管理能力、优化资源配置,为稳健发展注入强劲动能。