近日,经过40多天与管网公司的共同协作,审计小组对管网公司的内控测试工作已基本告一段落。在内控审计期间,审计小组向综合办公室、财务处、设备材料处、预算处、工程处等多个处室采集信息,共翻阅凭证40余册,审阅2020年度工程、材料、劳务合同共100余件,对管网公司的内控工作尽可能做到全面、细致、有效的测评。
内部控制不仅是为了达到确保企业资产安全、会计信息有效、财务活动合法的目的,更是为了保障企业管理顺畅、生产经营安全、经营效率提高,从而促进企业目标的实现。因此,内审小组秉承着立足服务,着眼预防,促进规范的精神,坚持实事求是、客观公正,为管网公司的内控工作提供必要的建议支持。