近期,集团公司内部审计组就城发管网公司的财务收支情况开展审计。
本次审计具体内容包括应收账款、其他应收款、预付账款和应付账款、其他应收款、预收账款的审计。
审计期间,审计组通过调阅与业务相关的合同、协议,以核查挂账的真实完整性;通过资金支付、回款等环节,以审查流程支付的合规性;重点关注账龄较长的往来、长期不发生冲减变化的呆滞往来,及时分析原因,以防形成资产损失风险。
近期,集团公司内部审计组就城发管网公司的财务收支情况开展审计。
本次审计具体内容包括应收账款、其他应收款、预付账款和应付账款、其他应收款、预收账款的审计。
审计期间,审计组通过调阅与业务相关的合同、协议,以核查挂账的真实完整性;通过资金支付、回款等环节,以审查流程支付的合规性;重点关注账龄较长的往来、长期不发生冲减变化的呆滞往来,及时分析原因,以防形成资产损失风险。