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内审部有序推进管网公司内控审计工作

2021/9/15 0:00:00

      自管网公司内部控制审计工作开展以来,审计组积极针对内部控制的各要素进行测试与评价。

  在制度评价方面,审计组采用询问管理层与员工的工作方法,并逐一审阅《呼市城发供热管网维护服务有限公司管理制度汇编》。在内部控制有效性和内部控制实质性测试方面,审计组通过询问、检查、观察、穿行测试等方法对被审计单位员工突击审查,获取与内部控制运行情况相关的信息;通过观察存货盘点执行情况、资产保管情况、检查书面信息的内控执行情况,对内部控制进行了测试,内控程序有效。

  目前,对管网公司内控评价工作仍在进行中

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