近日,城发公司内审部制定了2021年度内部审计及内部控制工作计划,陆续开始进行内部审计工作。
2021年计划内部审计的项目主要包括公司财务部内部银行的内部控制及账务管理实施的专项审计;参股公司呼市睿诚科技公司、呼市京城固体废弃物处置公司的对外投资管理及内部控制审查;城发管网公司实施财务与内部控制的审计等。
整体工作将以内部控制审计为基础,以财务审计为重点,切实评价被审计单位的计划、预算、决策、实施方案的可行性,内部控制制度的有效性与健全性,重大资金管理的合规性与合法性。同时,为维护公司作为投资方的利益,实现投资目的,加深对参股公司的了解,加强对外投资的监管,对投资金额大、持股比例高的参股公司实施审查,为公司管理对外投资提供必要信息。